ふくしのかわら版
7月号
令和3年7月15日発行
令和2年度決算報告書
社会福祉法人 両筑福祉会 障害福祉サービス事業所
生活介護・就労継続支援B型「浮羽学園」
科目 |
合計 |
科目 |
合計 |
流動資産 |
34,918 |
流動負債 |
4,509 |
現金預金 |
24,841 |
事業未払金 |
460 |
事業未収金 |
10,077 |
未払費用 |
1,145 |
固定資産 |
90,674 |
職員預り金 |
851 |
基本財産 |
68,285 |
賞与引当金 |
2,053 |
その他の固定資産 |
22,389 |
固定負債 |
251 |
|
|
退職給付引当金 |
251 |
|
|
負債の部合計 |
4,760 |
|
|
基本金 |
50,957 |
|
|
国庫補助金等特別積立金 |
31,679 |
|
|
その他の積立金 |
15,000 |
|
|
次期繰越収支差額 |
23,196 |
|
|
純資産の部 合計 |
120,832 |
資産の部 合計 |
125,592 |
負債の部及び純資産の部 合計 |
125,592 |
資金収支内訳表(単位:千円)
経常活動 |
収入の部 |
支出の部 |
科目 |
合計 |
科目 |
合計 |
就労支援事業収入 |
1,912 |
就労支援事業支出 |
1,626 |
障害福祉サービス等事業収入 |
68,439 |
人件費支出 |
42,018 |
経常経費寄付金収入 |
10 |
事務費支出 |
4,859 |
受取利息収入 |
0 |
事業費支出 |
7,848 |
その他の収入 |
687 |
固定資産取得支出 |
571 |
固定資産売却収入 |
60 |
積立資産支出 |
12,000 |
|
|
その他の支出 |
686 |
収入合計(1) |
71,108 |
支出合計(2) |
69,608 |
当期資金収支差額(3)=(1)-(2) |
1,500 |
前期末支払資金残高 |
30,962 |
当期末支払資金残高 |
32,462 |